老师,这几个数是怎么填的呀
无奈的白云
于2020-05-11 17:19 发布 540次浏览
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- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-05-11 17:41
就是上面公示列明啊,固定资产就是原值—累计折旧余额—减值准备余额
往来科目是可以重分类的,预付账款都是应付、预付借方余额
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你好,按照你的应交是0,预交41.65,应退的就是负数。
2020-07-07 15:42:17
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因为2018年接受了员工的服务,还有1.5天按权责发生制,应该确认到2018年成本费用中
2020-03-19 14:36:02
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数量估计是根据总金额/单价,进行计算的。过磅时不会到这精确的数据
2017-09-18 10:51:32
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你好!对应的是数量
2019-09-02 15:29:00
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您好,现在数据有没有调整好了
2020-07-07 16:23:52
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