送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-12 11:26

你好,之前确认了收入吗?

时尚的万宝路 追问

2020-05-12 11:28

之前就做了一笔借管理费用,贷银行存款,买的时候

时尚的万宝路 追问

2020-05-12 11:29

650跟132都没做账

郭老师 解答

2020-05-12 11:30

你好,你们是购买方式吗?

时尚的万宝路 追问

2020-05-12 11:31

对,我们是购买方

郭老师 解答

2020-05-12 11:31

之前做了2348对吗

时尚的万宝路 追问

2020-05-12 11:31

对的

郭老师 解答

2020-05-12 11:37

现在红冲650加132。

时尚的万宝路 追问

2020-05-12 11:39

不是很明白,之前做的那笔分录是跟别的在一起做的

郭老师 解答

2020-05-12 11:40

借银行存款或者是库存现金借管理费用负数。

时尚的万宝路 追问

2020-05-12 11:44

对于我们公司那就是借库存现金,管理费用负数,后边金额就是650+132吗?那
贷什么呢?

郭老师 解答

2020-05-12 11:45

你好
是的
借方负数就是贷方

时尚的万宝路 追问

2020-05-12 11:47

好的,谢谢

郭老师 解答

2020-05-12 11:53

不用客气的。

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相关问题讨论
你好,之前确认了收入吗?
2020-05-12 11:26:42
你好,借;银行存款100 贷:主营业务收入(不含税金额) 贷:应交税金-应交增值税-销项税额(税额)贷:银行存款 20
2019-10-19 18:11:31
1、借:库存商品 贷:银行存款 2、借:主营业务收入 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:银行存款
2017-08-08 13:29:13
就是厂房同意退钱给你,但不要你退货了?
2018-12-13 11:20:41
你好 先做进项税转出 然后在做库存商品红冲 借库存商品贷进项税转出 然后做 借银行存款或者应付账款 贷库存商品 退给供应商的分录
2020-05-25 14:04:25
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