老师,我们建筑单位挂靠,税金都是挂靠人打来的,计提支付税金都按正常做的,打来的税金挂其他应付款,这样月底其他应付款要转到其他业务收入里吗?
晨
于2020-05-12 17:55 发布 721次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-05-12 18:05
税金你收到了你先挂往来,你给他打款的时候先冲这个
相关问题讨论
你好同学,你能发一下原来是怎么做的凭证吗?我给你调整一下。
2022-05-23 10:10:16
你好 那就需要一笔笔找,不然是没法调账的,因为不知道金额。
2020-06-30 19:51:04
实现收入的时候隐瞒收入
没有其他应付款,不应该确认
2020-03-28 12:24:44
你好,借其他应付款负数
贷其他业务收入负数,
应交税费,应交增值税销项负数
借其他应付款,贷银行存款。
2024-01-10 13:22:03
你好 ; 这个没有跨年的话 ; 做 借其他应付款 贷 其他业务收入 ; 应交税费-应交增值税
2021-11-22 12:25:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
晨 追问
2020-05-12 18:07
朴老师 解答
2020-05-12 18:13
晨 追问
2020-05-12 18:22
朴老师 解答
2020-05-12 18:34
晨 追问
2020-05-12 18:35
朴老师 解答
2020-05-12 18:35
晨 追问
2020-05-12 18:36
朴老师 解答
2020-05-12 18:37