老师,汇算清缴业务招待费调增怎么做。还有管理费用福利费之前有计提,又重新做费用未冲减之前计提的,都调增过来的话,所得税还得交个50元,怎么做分录。
罗
于2020-05-13 10:34 发布 2451次浏览
- 送心意
雯雯老师
职称: 税务师,中级会计师,初级会计师,初级管理会计师
2020-05-13 11:08
你好,业务招待费按照发生额60%和收入千分之五较低者比较,超出的进行调增处理。缴纳所得税分录:借:以前年度损益调整 贷:应交所得税 借:应交所得税 贷银行存款
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