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你过我姆阿普
于2020-05-13 11:50 发布 691次浏览
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-05-13 11:51
你好!可以的
你过我姆阿普 追问
2020-05-13 12:00
那后期支付的这种情况,该怎么做账呢,费用单子已经在往月做过,也可能装订了,有些还是跨年了才提的费用,这怎么处理呢?
蒋飞老师 解答
2020-05-13 12:02
做分录借其他应付款 贷现金
2020-05-13 12:08
只做分录吗?老师您可能没清楚我的意思,做分录我知道,但我的意思是比如19年12月的费用单子,我在19年12月时候,我做了借 管理费用 贷 其他应付款然后也在12月时候,把所有12月的凭证都装订成册了。但是这笔费用是在20年1月才付的款,付款肯定是借其他应付款 贷现金嘛但是在20年1月时候,因为在19年12月的凭证已经装订好了,这时候20年1月就没有相应的原始凭证了,是这个意思,这怎么办呢,前期需要复印原始凭证,以备后期用吗?
2020-05-13 12:12
不用复印的,有付款申请单和银行付款回单、收款收据可以做为附件的
2020-05-13 13:48
谢谢老师
2020-05-13 13:50
还有个问题,就是公司购买的车子,因为少一些材料,所以之前会计一直没有做固定资产折旧,现在都快一年了,现在可以直接补折旧吗?
2020-05-13 13:54
你好!可以补提折旧的
2020-05-13 13:56
老师,之前有听说,现在有一些费用可以一次性摊销,不用每期摊销了,请问是哪一些费用可以一次性摊销啊,有金额限制吗
2020-05-13 14:07
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蒋飞老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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