我去年12月有税控系统维护费280,做账有做,但是一直没有填纳税报表。因为有进项留底,所以没有实际纳税。我想问下只有实际缴税那个月才能填这280吗?我现在账和纳税报表就差这280
LJJ
于2020-05-13 16:33 发布 573次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2020-05-13 16:35
是的,要交增值税的情况下再填表抵扣这280
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您好。您好,填写在减免表。附表4还有主表。
2022-06-08 13:56:09
借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数)
2022-01-14 10:22:10
你好,请看这个图片
2022-01-14 16:24:01
您好,这个280元您抵扣增值税了吗?
2021-03-09 16:24:54
借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-11-25 14:06:44
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