送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-05-13 19:37

你好,同学。
所得税里面,你是按全部收入填写收入总额,然后有一个减免明细收入让你专门 填写免税 部分的收入。
免税 是调减不是调增

抛开想象 追问

2020-05-13 19:39

那我岂不是对应的免税成本可以在应税收入下扣除

陈诗晗老师 解答

2020-05-13 19:42

免税 的成本也不可扣除的,要调增加的、

抛开想象 追问

2020-05-13 19:42

对呀 我就是想问 这个调整增加在哪个表上体现?

陈诗晗老师 解答

2020-05-13 19:48

对应有一个扣除明细调整表里面,作为不可扣除的填写

抛开想象 追问

2020-05-13 19:51

老师 没有您说的这个表,您说的105000纳税调整明细表吗?这上面没有符合填写非营利组织成本的啊

陈诗晗老师 解答

2020-05-13 19:55

那个不叫非营利组织成本,是统一的申报表,没有非营利组织专用的。
是的,你在里面去看有不可扣除的明细,你选择免税 收入对应成本填写

抛开想象 追问

2020-05-13 20:01

我懂您的意思,105000表并没有免税收入对应成本这一栏,只有不征税收入用于支出所形成的费用

陈诗晗老师 解答

2020-05-13 20:03

如果没有,你填写在其他里面

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