送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-05-14 13:32

你好  4月份退租金 借 应收账款   贷 银行存款   5月开发票的时候  借 应收账款 负数  贷  主营或其他业务收入 负数 应交税费 负数

珠珠 追问

2020-05-14 13:33

谢谢老师

答疑苏老师 解答

2020-05-14 13:34

不客气 祝工作顺利哦!

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你好 4月份退租金 借 应收账款 贷 银行存款 5月开发票的时候 借 应收账款 负数 贷 主营或其他业务收入 负数 应交税费 负数
2020-05-14 13:32:35
你好,按上月专票会计分录做相反会计分录,
2020-06-14 22:38:40
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2016-02-26 11:26:07
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2018-09-19 18:04:44
你好!当月的可以作废就好了。跨月的才冲减。
2018-05-15 09:28:02
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