请问老师,我一月收到租金已开具普票,4月份退了一部分租金,没开具红字发票,怎么做分录,实际应该要开具红字发票冲销,那我五月份红冲,该怎么做账务处理。
珠珠
于2020-05-14 13:30 发布 1387次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-05-14 13:32
你好 4月份退租金 借 应收账款 贷 银行存款 5月开发票的时候 借 应收账款 负数 贷 主营或其他业务收入 负数 应交税费 负数
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2020-05-14 13:32:35
你好,按上月专票会计分录做相反会计分录,
2020-06-14 22:38:40
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2016-02-26 11:26:07
你好,红字发票第一联是自己做账的
2018-09-19 18:04:44
你好!当月的可以作废就好了。跨月的才冲减。
2018-05-15 09:28:02
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珠珠 追问
2020-05-14 13:33
答疑苏老师 解答
2020-05-14 13:34