- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2020-05-14 14:18
您好,请问是普通发票吗
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你好,汇算清缴前支付的费用都可以入账
2015-05-04 11:54:03
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按规定是不行的
跨年费用不能入账
2015-09-18 08:35:41
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11月 送货单 暂估入账
借 材料A 200 暂估进项-甲公司 26
贷 暂估应付 -甲公司 226
12月 未票付款
借:预付 226 贷:银行226
3月到票 113
借 暂估应付 -甲公司 113
贷:预付 -甲公司 113
借:(待抵)进项 13 贷:暂估进项-甲公司 13
这种分录行吗?感觉太烦所了
2022-03-05 19:26:05
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同学你好,可以按收回发票的金额冲销;
2022-03-05 14:39:02
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那可以做成内帐吗?三月的账只能记三月发生的费用里吗
2016-03-17 15:58:20
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