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清扬
于2020-05-14 14:40 发布 2304次浏览
小宇老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2020-05-14 14:41
这个看单位规定,有的两个都签。有的在发票背面签字。
清扬 追问
2020-05-14 15:23
应付职工薪酬是应发数还是实发数入账
小宇老师 解答
您说的是在哪里填?
2020-05-14 15:34
就是做凭证
2020-05-14 15:37
公司应发工资60000元,扣个人应交养老保险部分7000元,扣个税450元,应发工资52550元,我这笔会计分录该怎么做
2020-05-14 15:48
您好,以下是工资账务处理的全过程,其实平台规定新问题是要重新提问的。1.计提工资借:××费用(管理/销售等)贷:应付职工薪酬——工资2.计提社保(企业部分)借:××费用(管理/销售等)贷:应付职工薪酬——社保3.次月发放工资时借:应付职工薪酬——工资贷:其他应收款——社保(个人部分)应交税费——应交个人所得税库存现金/银行存款或现金4.上交杜保借:应付职工薪酬——社保(企业部分)其他应收款——社保(个人部分)贷:银行存款或现金5.上交个人所得税借:应交税费——应交个人所得税贷:银行存款或现金
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小宇老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
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清扬 追问
2020-05-14 15:23
小宇老师 解答
2020-05-14 15:23
清扬 追问
2020-05-14 15:34
清扬 追问
2020-05-14 15:37
小宇老师 解答
2020-05-14 15:48