送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-05-30 17:11

那图片上的答案是错误的是吗?

追问

2016-05-30 17:27

老师,那这样做分录对不对呢?
收到预收款时,借:银行存款        8000
                             贷:预收账款         8000
货物发出时,    借:预收账款        8000                                             借:应收账款         14625
                                应收账款        6625                                                  贷:主营业务收入              12500
                                贷:主营业务收入                 12500                                 应缴税费——销项税      2125
                                       应交税费——销项税       2125        或者
收到尾款时,     借:银行存款        6625                                                   借:银行存款       6625
       

追问

2016-05-30 17:35

非常抱歉,刚刚没编辑好,我是想问,这笔业务的分录像下面这样写对不对?
收到预收款时,借:银行存款 8000       贷:预收账款 8000
货物发出时,    借:预收账款 8000     应收账款 6625         贷:主营业务收入 12500    应缴税费——销项税 2125
收到尾款时,    借:银行存款 6625       贷:应收账款 6625
或者是
收到预收款时,借:银行存款 8000              贷:预收账款 8000
货物发出时,    借:应收账款     14625        贷:主营业务收入 12500    应缴税费——销项税 2125
收到尾款时,    借:银行存款 6625     预收账款     8000          贷:应收账款 14625

邹老师 解答

2016-05-30 17:09

你好,如果是先预收了部分货款是这样处理的
借;银行存款    贷;预收账款(部分)
借;预收账款   贷;主营业务收入   应交税费
收到剩下货款   借;银行存款    贷;预收账款

邹老师 解答

2016-05-30 17:17

这里可能是第二笔分录,还有的分录在其他业务中体现

邹老师 解答

2016-05-30 17:52

收到预收款时,借:银行存款 8000 贷:预收账款 8000
货物发出时, 借:预收账款14625 贷:主营业务收入 12500 应缴税费——销项税 2125
收到尾款时, 借:银行存款 6625 贷:预收账款 6625
这个是一个完整的过程

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借:应收账款100 贷:预收账款100
2019-03-27 13:42:31
你好,是的,也是可以的,
2020-02-23 10:41:58
你好,借;应收账款 100 贷;预收账款 100 做这个调整分录
2019-03-27 13:42:26
你好,之前挂预收借方吗,借预收负数借应收
2021-05-22 15:43:08
是的,你的理解很对
2020-06-14 17:24:08
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