送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-05-15 10:28

那你们每个月要计提啊,因为这个工资不是12月份的,而是12个月的

等等 追问

2020-05-15 10:55

上年没有记帐也没有计提,该咋做账

王超老师 解答

2020-05-15 11:15

这个金额应该比较大
借:以前年度损益调整
代:应付职工薪酬

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相关问题讨论
那你们每个月要计提啊,因为这个工资不是12月份的,而是12个月的
2020-05-15 10:28:11
同学你好 那就是计入营业外了 因为没有发票
2021-04-19 16:31:11
你好 临时工发生了的话 计入人工费 需要有发票来入账的 ;计入工程施工——合同成本-人工费核算
2020-02-05 14:43:43
您好,给工人充饭卡时,借:其他应收款,贷:现金或者银行存款,扣的放卡款时,借:应付职工薪酬-工资奖金,贷:其他应收款,再给食堂时,贷:应付职工薪酬-福利费,贷:现金或者银行存款。
2016-12-03 10:27:45
你好同学,就是银行存款--**专户
2020-05-07 16:50:08
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