- 送心意
金子老师
职称: 中级会计师,注册税务师
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您好,进行纳税调增处理,在A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表里进行调整,账载填计提数,税收金额填实际发放数。
2020-05-15 16:47:58
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您好,多计提的不能税前扣除,应纳税所得额调增3000,不知道有没有计提什么福利费,工会经费,职工教育经费都要进行调整。
简单的做法就是把多提的冲掉。
2017-01-13 21:11:26
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用以前年度损益调整科目补提
18年汇算清缴要
税收金额要加上这一笔
2019-05-21 17:11:16
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你还支付的话可以不调整,如果不支付就要调
2020-05-08 17:20:14
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你好,计提的在汇算清缴时也应该是全部发放完成了的。所以计提的和实际发放的应该是一致的。所以按实际发放的填写。
2021-04-27 11:06:47
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