老师,员工聚餐我直接做的是借:管理费用一福利费,贷:现金。还是也要过应付职工薪酬一福利费吗?
1624977463
于2020-05-15 21:42 发布 875次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-05-15 21:45
你好,需要通过应付职工薪酬——福利费科目计提,然后再做支付分录
相关问题讨论
你好,需要通过应付职工薪酬——福利费科目计提,然后再做支付分录
2020-05-15 21:45:04
你好,你要把管理费用――福利费的全部都通过应付职工薪酬,所以要填应付职工薪酬的数据
2020-05-15 21:23:41
需要通过应付职工薪酬这个科目
2019-03-07 16:50:38
你好
对的
是这么做的
2021-05-31 15:54:18
第一种吧
2017-03-29 12:18:22
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