请问下,我们单位销售水稻种子,开具增值税发票普票40000元,税率是0。然后我们当月进货也是这种水稻种子,进货是10000元。这个月填报增值税报表时,没有填附表二中的进项10000元,税率也是0。现在怎么办呢?可以不填进项税吗?
皎皎2019
于2020-05-15 23:57 发布 1640次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2020-05-16 04:45
你们稻子是你们自己生产的吗?
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你好,你把这个销项作废了,应该是销售方来开负数发票。
2022-05-06 15:43:49
您好
普票发票的销项税额也是按照票面税额算的 跟开具的专票一样
2019-04-29 20:16:10
你好
可能用进项抵扣的
2020-12-18 15:04:12
销售方是个人吗,可以去税务局代开发票的。
2019-10-14 13:59:54
税负=实际交增值税/不含税销售额,实际交增值税=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出,销项税额=不含税销售额*税率
2020-04-24 16:23:56
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