送心意

慧老师

职称税务师,中级会计师

2020-05-16 21:51

您好,账上就挂应付职工薪酬就行了,不需要挂到某个人名下

may 追问

2020-05-16 21:53

你的意思我只计提,后期有钱发放再冲是吧

慧老师 解答

2020-05-16 22:14

您好,是的,就这样处理就可以了

may 追问

2020-05-16 22:31

好的谢谢

慧老师 解答

2020-05-16 22:48

不客气,方便给个好评

may 追问

2020-05-16 22:48

老师,我还有个问题,我们发工资是直接转给班组长或则负责人的没有转到每个工人头上,那我发放工资的分录是:借,应付职工薪酬-工资,贷,银行存款,对吗

慧老师 解答

2020-05-16 22:49

您好, 对的,那是只是领取人的问题,你们做表的时候,可以列示个明细,让后写上谁代领

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相关问题讨论
老师,现在我怎么能把这笔钱冲平呢
2019-01-16 09:51:58
什么意思呢,就是他现在不是先付款后收货的,而是先收货后付款的,但是是不是属于材料这方面的,所以是其他应付款
2017-07-27 11:10:43
你的意思我只计提,后期有钱发放再冲是吧
2020-05-16 21:53:03
那对方提供材料专票提供60%,劳务专票提供30%,这样行吗,开劳务专票抵扣也可以的吧
2019-05-08 11:26:29
贷方是其他应付款。祝您工作愉快!
2018-10-18 09:45:10
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