请教个问题,我们是贸易公司,运输公司帮我们运输货物,给我们开具运输专用发票,我们是受票方,因为对方领购发票时出现错误,发票不能用,但我本月已经认证通过,本月申请开具了红字发票,现在需要作进项税额转出,我想请教,如何做分录
壮观的冰棍
于2016-05-31 11:49 发布 854次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
借;应付账款等科目 贷;管理费用等科目 应交税费-应交增值税(进项税额)
2016-05-31 11:50:55
是的,红字发票,确认进项税额转出
2019-01-05 14:10:31
你好,是做进项负数,而不是转出
2017-10-09 15:04:36
你好,你只是没收到还是根本就不知道有这么一笔退货开红字发票的?如果是不知道就要去查询下是哪家看具体情况
2019-11-21 11:02:33
你好,需要你填写进项税额转出的
2022-02-20 16:29:03
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