各位老师好: 1.请问租的办公楼,装的财务收银台怎么做分录? 2.我公司和佳和公司共同为李三客户办事,应收代办费2000元,佳和公司也应收李三2000元,李三把4000元全部交给了佳和公司,请问往来账二级明细应挂佳和还是李三? 3.如上,应收李三2000元费用已挂账,因是熟人,当月只收了1500元,少收的怎么做分录?谢谢
云舞翩翩
于2020-05-19 07:39 发布 760次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-05-19 07:45
你好 1 租的办公楼租金计入预付账款,借 预付账款 贷 银行存款 然后每月分摊 借 管理费用 贷 预付账款 收银台计入固定资产 。借固定资产 贷 银行存款 2 往来账明细应挂佳和公司 3 少收部分计入营业外支出科目
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2020-05-19 07:45:21
你好,办公楼维修金额有多大?
2018-07-13 17:36:09
你好,定金入
借:其他应收款-XX定金
贷:银行存款
2021-12-17 16:32:57
你好,借;管理费用 贷;银行存款等科目
2017-05-24 09:38:01
同学,你好
发票来了吗?
2021-08-29 12:34:41
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