- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 你之前应该是挂应收账款。 到账后借银行存款贷应收账款
2020-05-19 11:38:32
你好,公司重新建账有些应收账款漏记了,没有期初余额,那应当重新建账,录入正确的期初数才是的
现在收款这样做分录,借;银行存款,贷;应收账款
2019-12-24 08:43:44
赔偿损失计入营业外支出
2019-03-22 11:36:20
可以的
借营业外支出贷应收账款
2021-11-11 17:31:45
你好 少收款的金额很大吗 你是挂应收账款做收入 已经做分录了嘛
2020-07-16 16:31:52
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