月初收到客户预付款2000,然后销售货物并开出专票,月底收到尾款,这样做账对吗? 收到预收账款 借:银行存款 2000 贷:预收账款 2000 销售商品一批 借:预收账款5028.7 贷:主营业务收入 4450.18 应交税费-应交增值税-销项税额 578.52 收到尾款 借:银行存款 3028.7 贷:预收账款 3028.7
小艾
于2020-05-19 14:32 发布 984次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-05-19 14:34
你好 嗯是的 是这样来做账的
相关问题讨论
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反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
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如果是免税的业务,直接做
借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34
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借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
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肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
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你好
是不是还开了正数发票
2021-02-27 18:26:30
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小艾 追问
2020-05-19 14:38
meizi老师 解答
2020-05-19 14:42