你好老师,我们和供应商对账,我们的账上挂账和他们不符怎么办
时光无声
于2020-05-20 09:33 发布 3455次浏览
- 送心意
大海老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-20 09:35
你好,应通过业务记录和往来单位一笔一笔的核对。
相关问题讨论
你好,应通过业务记录和往来单位一笔一笔的核对。
2020-05-20 09:35:49
您好,只能暂估挂账处理了。
2017-12-03 14:17:43
可以挂账。。。。。。。
2015-12-23 19:58:11
你好!
目前还没有捷径可走。
会计就是这样的
要耐得住寂寞的
2018-09-14 21:06:16
年末一般需要和供应商做询证函对账,就看你们公司的财务要求了
2020-01-07 10:15:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
时光无声 追问
2020-05-20 10:11
大海老师 解答
2020-05-20 10:16
时光无声 追问
2020-05-20 14:15
大海老师 解答
2020-05-20 14:18