送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-20 09:35

你好,应通过业务记录和往来单位一笔一笔的核对。

时光无声 追问

2020-05-20 10:11

比如他们发了个对账单给我们,他们对账单应该是什么样

大海老师 解答

2020-05-20 10:16

一般往来单位对账,会发询证函样式,但询证函对于具体业务的体现内容会比较少,比如具体业务的发生时间、商品名称、单号、数量和单价等内容会比较少体现在询证函上,而对账出现差异往往是在具体业务记录上存在差异,所以应通过具体的业务记录和对方一一核对。

时光无声 追问

2020-05-20 14:15

老师我们是不是对对方应收账款余额和我们的应付账款余额,余额对不上再对明细,明细是一笔一笔吗

大海老师 解答

2020-05-20 14:18

你好,你的理解是正确的。

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相关问题讨论
你好,应通过业务记录和往来单位一笔一笔的核对。
2020-05-20 09:35:49
您好,只能暂估挂账处理了。
2017-12-03 14:17:43
可以挂账。。。。。。。
2015-12-23 19:58:11
你好! 目前还没有捷径可走。 会计就是这样的 要耐得住寂寞的
2018-09-14 21:06:16
年末一般需要和供应商做询证函对账,就看你们公司的财务要求了
2020-01-07 10:15:16
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