送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-20 11:12

你好,4月入账时可以先挂在其他应付款,5月再把其他应付款冲掉。

^_^Dm 追问

2020-05-20 13:35

那单位部分少计提的,我是不是补计提就可以了?

大海老师 解答

2020-05-20 13:38

你好,是的,少计提的部分,补计提就可以。

上传图片  
相关问题讨论
您好,上交时,借,其他应收款,贷,现金或者银行存款,不用做到工资表的,收回来时,借,现金或者银行存款,贷,其他应收款。
2017-07-27 18:26:51
你好,4月入账时可以先挂在其他应付款,5月再把其他应付款冲掉。
2020-05-20 11:12:57
你好, 1.交纳社保公积金 借管理费用…社保费 管理费用…公积金 贷其他应收款…社保公积金个人部分 贷银行存款 2.计提工资 借管理费用…工资 贷应付职工薪酬
2020-10-15 09:20:25
你好 ;    没有发放的工资 挂在应付职工薪酬-工资 贷方放着就行了。  
2021-10-12 10:34:24
你好,学员,这个正常情况是正常扣缴的
2022-03-15 20:39:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...