请问,收到企业询证函,对方开票我们财务未收到,截至 问
你好,你跟领导确认一下有没有收到发票,有收到就可以盖章给他。 答
老师好,请问,增值税留抵税额,已经抵减过了的,前面没 问
你好,你这个留抵税额有单独做科目核算吗?正常来讲的话,这个留抵税额不需要单独做凭证,只要在申报表上有就是 答
老师 ,收到公司用于招待用的酒发票为专票,请问需要 问
可不退回,按不抵扣勾选,价税合计做账 答
老师,印花税是按照主营业务收入来申报的吧 问
其他业务收入不算在里面吧 答
老师,酒店行业的前台用的鲜花、服务人员的服装、 问
你好 前台的做销售费用 答
2019年12月8日,采购部张强填制借款单,借款金额15000元,款项用于采购商品备用金,审核无误后由出纳予以企业网银付讫。2019年12月9日,采购部张强填制费用报销单,报销购买电脑等办公用品的费用,经总经理周建毓签署同意报销后交由财务部审核(电脑笔记本绘画板等共计15000元);财务部审核无误后从张强的采购借款中直接核销。那么请问张强拿费用报销单冲账时出纳还需要在张强的费用报销单上盖银行付讫章吗?张强拿费用报销单冲账时出纳该怎么处理?
答: 不需要再盖银行付讫章了,出纳不需要处理的
2019年12月8日,采购部张强填制借款单,借款金额15000元,款项用于采购商品备用金,借款单经总经理周建毓签署同意借支后交到财务部审核;审核无误后由出纳予以企业网银付讫.2019年12月9日,采购部张强填制费用报销单,报销购买电脑等办公用品的费用,经总经理周建毓签署同意报销后交由财务部审核(电脑笔记本一台4299元,绘画板一台699元,文件柜5座共2800元,保险柜2座共3200元,办公台5张共4002元);财务部审核无误后从张强的采购借款中直接核销。问题:请问出纳要做几笔帐,怎么做?请问会计要做几笔帐,怎么做?
答: 如果现金银行账是由出纳做账。出纳需要在张强借费用金时, 借:其他应收款-个人(张强)15000 贷:银行存款15000 会计需要在报销办公用品时记账 借:固定资产(建议电脑计入固定资产) 低值易耗品(其他入低值易耗品) 贷:其他应收款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,出纳做费用报销单,比如同事买了办公用品,她只打印了淘宝订单的信息,出纳付款后还需要打印付款单子?
答: 你好,需要填写报销单或付款申请单
梅西很谦逊 追问
2020-05-20 13:41
梅西很谦逊 追问
2020-05-20 13:55
梅西很谦逊 追问
2020-05-20 15:09
李李老师 解答
2020-05-21 08:20