送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-22 12:43

你好  你8月的发票为啥不做分录 。  权责发生制来做账的

easy 追问

2020-05-22 12:53

最后一天来不及了可以不做吗

meizi老师 解答

2020-05-22 12:54

你好   你们结账的话 来不及做 就在次月做 。 尽快做账    不然报表数据不准确

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相关问题讨论
借:预付账款 2000 贷:库存现金 2000
2021-10-08 16:07:15
你好,这个的话你们是一般纳税人吧
2020-06-22 14:43:01
你好,之前采购这批布料是做什么用的?
2020-04-15 15:38:53
你好,这种只能通过以前年度损益调整来处理了, 借:以前年度损益调整 3097.35 应交税费-应交增值税(进项税额) 402.65 贷:3500 借:利润分配-未分配利润 3097.35*75% 应交税费-应交所得税 3097.35*25%(假设所得税税率25%) 贷:以前年度损益调整 3097.35
2020-02-23 13:49:44
可以先暂估入库,借库存商品 贷应付账款 暂估款
2019-12-22 10:41:58
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