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温柔的陷井
于2020-05-22 21:24 发布 1273次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-05-22 21:26
是的,填写A105000表中的“与收入无关的支出”,或者是“其他”进行应纳税所得额调增12万元
温柔的陷井 追问
2020-05-22 21:39
因为记入了长期待摊费用,2019年摊销了一月。以后会分期摊完,请问记费用或者成本科目,能税前扣除吗
江老师 解答
2020-05-22 21:41
没有发票的费用,是不能在税前扣除的。
2020-05-22 21:42
之前的纳税调增,之后待摊费用会记入损益类科目,分期摊完,这些能税前扣除吗。
2020-05-22 21:43
我又听老师说了,购买原材料没票,等领用记入生产成本时,再纳税调增去了
2020-05-22 21:51
这个本身就是在计入损益类科目后,进行纳税调增上理。对于原材料没有发票,在计入销售成本时,就是营业成本时,进行纳税调增处理。
2020-05-22 22:07
老师,可是我长期待摊费用去年才摊了一个月。也就是说2020年我不需要纳税调增。只就摊了的这一个月纳税调增就可以了吧
2020-05-22 22:35
那你之前怎么直接叫我纳税调增啊。汇算清缴还没结束,还可以改吗?
2020-05-23 08:59
一、你这个计入了长期待摊费用。属于无票的费用,才摊了一个月,你直接按摊销一个月的数据进行调增处理。二、如果是你将全部的金额已经调增,后期再摊销的金额就不用调增应纳税所得额了。就是说无票的费用,在税务是不认的,直接全额调增。但全部金额的调增,只调增一次。
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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2020-05-23 08:59