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努力努力再努力🌙
于2020-05-23 15:50 发布 1969次浏览
汤贵彬老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-23 15:51
营业外收入期末需要结转至本年利润科目
努力努力再努力🌙 追问
2020-05-23 16:07
老师,销售过程中代客户垫付的运输费为什么不计入销售费用呢?
2020-05-23 16:08
会计分录应该是借:销售费用,贷:应收账款吗?
会计分录不应该是借:销售费用,贷:应收账款吗?
汤贵彬老师 解答
2020-05-23 16:33
同学好,代客户垫付的运输费与主营业务相关,应该计入应收帐款
2020-05-23 16:34
那这道题的分录怎么写?
2020-05-23 16:36
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税金)
2020-05-23 16:39
即使是销售费用也与销售费用无关,与主营业务收入有关是吗?
2020-05-23 16:49
假设你们代垫客户运费100,产品卖客户不含税10000,销项税金1300,借:应收账款 11400 贷:主营业务收入 10000应交税费——应交增值税(销项税金)1300银行存款(代垫运费)100收到款借:银行存款 11400 贷:应收账款 100
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汤贵彬老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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