老师,您好,问一下,之前会计每月发放工资都是通过其他应付款-法人这个科目核算,这样是不是不合适啊?之前2年都是这样发放每月工资的。现在我该怎么调整才合适?需要调以前的账吗?
333882
于2020-05-24 12:31 发布 871次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-05-24 12:35
建议:以前的账不用管了
以后改过来就可以了
相关问题讨论
建议:以前的账不用管了
以后改过来就可以了
2020-05-24 12:35:40
您好
当月缴纳当月的社保也需要计提
当月发上月工资的时候扣除上个月的社保
2020-05-28 12:55:01
你好,你的意思还是每月按照8333申报个税吗?
2019-01-16 18:15:23
你好,没有发完的工资挂在应付职工薪酬就可以了
2018-10-08 11:48:35
你好,同学。
这是正确的,其他应付款有余额。
是的
2020-01-14 13:59:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
333882 追问
2020-05-24 19:29
蒋飞老师 解答
2020-05-24 19:33
333882 追问
2020-05-25 09:46
蒋飞老师 解答
2020-05-25 09:51