送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-25 15:56

您好
借:在建工程
贷:工程物资
借:固定资产
贷:在建工程

面朝大海,春暖花开 追问

2020-05-25 16:26

我看了一下之前的账,这些工程物资都没有发票

bamboo老师 解答

2020-05-25 16:27

那这些转入固定资产后计提的折旧汇算清缴的时候要纳税调整

面朝大海,春暖花开 追问

2020-05-25 16:30

好的,那这种情况下,在建工程和工程物资科目的余额我该怎么处理?

bamboo老师 解答

2020-05-25 16:31

一样的写上面的分录啊 然后计提折旧  没有发票的固定资产计提的折旧汇算清缴的时候要纳税调整

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