上月做账时免征增值税多做了0.01,这个月要怎么处理?上月做的分录是借 应交税费 应交增值税 销项税额抵减 ,贷 营业外收入 免征增值税,多做了0.01
许玉娟
于2020-05-26 08:39 发布 1689次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

您好,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 。
2018-07-10 14:23:57

您好
季度末确定不需要缴纳增值税的时候做这笔分录
2019-03-26 17:12:24

您好,小规模是借银行存款,贷主营业务收入,应交税费_应交增值税。
2017-04-24 23:46:03

你好 是的 减免的是这样做分录的
2019-07-10 10:31:51

你好,贷:营业外收入---补贴收入
2020-04-13 15:33:35
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