借:管理费用-水电费1000 应交税费-应交增值税-进项130 贷:银行存款1130。这是公司水电费账务处理,但其中200元代扣员工的,在发工资时扣除,分录怎样处理?谢谢
云
于2020-05-26 09:19 发布 895次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-05-26 09:20
你好 意思你1000元费用 有200元是员工承担吗 那你要挂借其他应收款-员工200 借管理费用-水电费-200 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-员工200 银行存款等
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你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28
您好!可以的。可以这样做
2017-12-14 13:49:04
你好 意思你1000元费用 有200元是员工承担吗 那你要挂借其他应收款-员工200 借管理费用-水电费-200 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-员工200 银行存款等
2020-05-26 09:20:52
应该做账时先全部入进项,不能抵扣部分再做进项税额转出
2019-11-03 07:54:40
你好,3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用
2017-05-24 16:10:43
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