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友好的太阳
于2020-05-26 11:11 发布 666次浏览
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-26 11:19
你好借,应付职工薪酬——工资 100000贷,其他应付款——保险10500贷,其他应付款——公积金8000贷,应交税费——应交个税7325贷,银行存款74175
友好的太阳 追问
2020-05-26 11:28
还有就是购买硒鼓开了专用发票 金额500税额65 还开了个管理部门的报销单是565元 请问这个怎么做会计分录
立红老师 解答
2020-05-26 11:30
你好,金额500税额65 还开了个管理部门的报销单是565元 请问这个怎么做会计分录借,管理费用500借,应交税费——应增进65贷,库存现金等565
2020-05-26 13:06
根据这三个怎么填分录
2020-05-26 13:10
你好,借,银行存款339000贷,主营业务收入 300000贷,应交税费——应增销39000
2020-05-26 13:32
结转本月损益类账户余额是只要看本月发生的金额 还是要用上个月总账余额减或者加上本月发生额
2020-05-26 13:36
你好,只看本月的发生额合计数。
2020-05-26 13:57
收到委托收款凭证回单了是拿到钱了还是没拿到
2020-05-26 14:03
你好,是没有拿到钱,这笔分录是借,应收账款339000贷,主营业务收入 300000贷,应交税费——应增销39000
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立红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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2020-05-26 11:28
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2020-05-26 14:03