送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-26 11:19

你好
借,应付职工薪酬——工资 100000
贷,其他应付款——保险10500
贷,其他应付款——公积金8000
贷,应交税费——应交个税7325
贷,银行存款74175

友好的太阳 追问

2020-05-26 11:28

还有就是购买硒鼓开了专用发票 金额500税额65   还开了个管理部门的报销单是565元  请问这个怎么做会计分录

立红老师 解答

2020-05-26 11:30

你好,金额500税额65 还开了个管理部门的报销单是565元 请问这个怎么做会计分录
借,管理费用500
借,应交税费——应增进65
贷,库存现金等565

友好的太阳 追问

2020-05-26 13:06

根据这三个怎么填分录

立红老师 解答

2020-05-26 13:10

你好,
借,银行存款339000
贷,主营业务收入 300000
贷,应交税费——应增销39000

友好的太阳 追问

2020-05-26 13:32

结转本月损益类账户余额是只要看本月发生的金额  还是要用上个月总账余额减或者加上本月发生额

立红老师 解答

2020-05-26 13:36

你好,只看本月的发生额合计数。

友好的太阳 追问

2020-05-26 13:57

收到委托收款凭证回单了是拿到钱了还是没拿到

立红老师 解答

2020-05-26 14:03

你好,是没有拿到钱,这笔分录是
借,应收账款339000
贷,主营业务收入 300000
贷,应交税费——应增销39000

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