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星辰海夕
于2020-05-26 12:53 发布 2005次浏览
朴老师
职称: 会计师
2020-05-26 13:00
你是要更正哪里?金额啥的都没错吧
星辰海夕 追问
2020-05-26 13:01
日期搞错了,可是是2018年的账务,已经装订了。
朴老师 解答
2020-05-26 13:08
快两年了还没贴现吗?慢慢拆开取出来
2020-05-26 13:10
有的,是我自己做账搞错日期,比如日期1余额,我账务却是2月,现在对账发现自己搞错日期。
2020-05-26 13:11
没事,你抽出来放进对应的月份就行
2020-05-26 13:12
唉,老师你怎么听不懂我的意思
2020-05-26 13:22
18年的1月份的做到2月份里面了?
2020-05-26 13:23
是的,怎么更正呢
2020-05-26 13:29
你这个并没有跨年的,你只是现在发现了月份搞错了,你这个不更正也没事的因为没有跨年,没有造成什么影响
2020-05-26 13:33
2019年发现2018年的错误…
2020-05-26 13:38
没事,你这个业务并没有跨年,我们说的跨年的意思是你去年的发票没做账,然后今年才发现,这是跨年了,明白这个意思吗
2020-05-26 13:39
企业收取外单位开具的银行承兑汇票或收背书流转来的银行承兑汇票,当期收票应做会计处理,借:应收票据,贷:应收账款。如果未入账,只跨期一个月,且不在重要月度,如季末,半年度这样的,一般不予调整上月账目,本月做补充调整账务即可。后续,票据到期承兑,借:银行存款,贷,应收票据。提前贴现,借:银行存款 财务费用,贷:应收票据。
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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星辰海夕 追问
2020-05-26 13:01
朴老师 解答
2020-05-26 13:08
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2020-05-26 13:10
朴老师 解答
2020-05-26 13:11
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2020-05-26 13:12
朴老师 解答
2020-05-26 13:22
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2020-05-26 13:23
朴老师 解答
2020-05-26 13:29
星辰海夕 追问
2020-05-26 13:33
朴老师 解答
2020-05-26 13:38
朴老师 解答
2020-05-26 13:39