老师,请问我们公司实际打款1万给甲公司购买产品,收到对方公司开具销货发票7千,信息技术服务费3千。我的会计分录是:暂估入库:借:库存商品 1万 贷:应付账款―暂估应付款1万;暂估冲库:借:库存商品―7千 贷:应付账款―暂估应付款7千;入库(发票已到):借:库存商品7千 应付账款7千 ;借:管理费用―技术服务费3千 应付账款3千 ,这样分录准确的吗?另外:对方这样开票我公司有3千的暂估库存没有冲账,一直挂起的,请问要怎么把3千冲掉。谢谢
Miss-Chen
于2020-05-27 11:11 发布 693次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-27 11:30
冲的分录不对
应该是一万
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您好
借:管理费用-办公费 280
管理费用-服务费 1500
贷:银行存款 1780
借:应交税费-应交增值税-减免税款 280
借:管理费用-办公费 -280
2019-11-03 11:09:45
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你好 税收分类编码:
3040203
税收分类名称:
信息系统服务
开票商品名称:
*信息技术服务*信息技术服务费
2019-06-29 20:31:25
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你好 你具体业务是什么
2018-12-05 15:09:23
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您好,这俩哪个都是可以的
2022-09-28 10:28:49
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你好 一般纳税人按6% 小规模按3%开票的
2020-01-17 10:16:20
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Miss-Chen 追问
2020-05-27 11:41
郭老师 解答
2020-05-27 11:48