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千遇千寻
于2020-05-28 09:07 发布 875次浏览
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-28 09:09
你好,您公司是一般纳税人么?
千遇千寻 追问
2020-05-28 09:15
是的老师,我公司是一般纳税人
立红老师 解答
2020-05-28 09:21
你好借,预付账款 10764借,应交税费——应增进538.20借,其他应收款——押金1794贷,银行存款13096.20以年按月摊销房租时借,管理费用贷,预付账款
2020-05-28 09:24
老师,我们家没有预付账款。可以记入应付账款中嘛?
2020-05-28 09:25
老师,还是说,我也可以写成借,管理费用-租赁费10764借,应交税费——应增进538.20借,其他应收款——押金1794贷,银行存款13096.20
2020-05-28 09:28
你好,可以计入应付账款中;如果1万多的房租一次性计入费用对您本期的利润额影响不大,也可以一次全部计入管理费用
2020-05-28 09:31
明白了老师,谢谢您
2020-05-28 09:32
不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
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立红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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2020-05-28 09:32