暂估入库,已经结转。回来发票金额少了。红冲借:原材料-30 贷:暂估-30 入账借:原材料28 贷:应付 28 差额借:原材料2 贷:主营业务成本2 结转借:主营业务成本2 贷:本年利润2 看看可以吗
q聚缘a
于2020-05-28 09:35 发布 1272次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好
因为收入发生计入贷方,结转就计入借方,这样结转之后余额才是0
因为成本 发生计入借方,结转计入贷方,这样结转之后余额才是0
2021-01-09 15:19:34
同学,你好
不是,这是结转分录
2022-04-07 13:57:55
你好,(主营业务收入-主营成本)/主营业务收入
2019-05-15 14:42:55
您好:正确的是,借主营业务收入,其他业务收入,贷本年利润。借:本年利润,贷主营业务成本”和“主营业务税金及附加”
2016-09-17 12:21:22
是的 你的分录正确
2020-01-09 11:02:52
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