送心意

梓苏老师

职称初级会计师,会计师 ,税务师

2020-05-28 10:20

计提工资时
借:生产成本-建安60500
-辅助3700
-机械11500
制造费用6000
生产成本-专项2300
管理费用9000
贷:应付职工薪酬—工资 (应发工资)93000

壮观的薯片 追问

2020-05-28 10:21

可以详细点吗老师

壮观的薯片 追问

2020-05-28 10:23

这有错嘛

梓苏老师 解答

2020-05-28 10:24

您好,希望对您有帮助
发放工资时:
借:应付职工薪酬—工资93000

贷:银行存款 (实发工资数)79200

其他应付款—社保等 (个人支付部分)7730

其他应付款—住房公积金 (个人支付部分)4970

应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴个税)1100


代扣
借:其他应付款—社保等等7730

其他应付款—住房公积金4970

应交税费—应交个人所得税1100

贷:银行存款4970+7730+1100=13800

计提工资时
借:生产成本-建安60500
-辅助3700
-机械11500
制造费用6000
生产成本-专项2300
管理费用9000
贷:应付职工薪酬—工资 (应发工资)93000

梓苏老师 解答

2020-05-28 10:27

您好,您的做法是没有问题的。加油

壮观的薯片 追问

2020-05-28 10:27

谢谢老师,辛苦了

梓苏老师 解答

2020-05-28 10:29

不客气。祝您工作顺利,加油

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