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送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-05-29 11:41

你好,是增值税还是企业所得税的税负率?

邹老师 解答

2020-05-29 11:48

你好,增值税税负率是通过进项发票的认证来控制的 
你可以根据你单位销项发票开具情况,单位控制的税负率来计算需要认证多少进项发票

邹老师 解答

2020-05-29 11:55

你好,当月收到的进项发票还是要当月放账,不抵扣的发票没有认证,通过待认证进项税额核算,今后认证了转到进项税额核算就是了

邹老师 解答

2020-05-29 12:59

你好,待抵扣的进项多了,这个是没有什么不好的影响的

邹老师 解答

2020-05-29 13:00

你好,税负率一般是一年控制在一个大概水平,每个月不要波动太大就是了

邹老师 解答

2020-05-29 14:07

你好,你是做2019你那汇算清缴的时候,把研发费用按高新技术企业规定做加计扣除了吗?

邹老师 解答

2020-05-29 14:13

你好,2019年还不是高新技术企业,那发生的研发费用就不能加计扣除的

邹老师 解答

2020-05-29 14:15

你好,问题是你单位2019年还不算高新技术企业啊

邹老师 解答

2020-05-29 14:19

你好,属于申报数据错误,这个对单位有影响,对个人来说没有什么实质影响

邹老师 解答

2020-05-29 14:27

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

黄思敏 追问

2020-05-29 11:42

增值税的税负率

黄思敏 追问

2020-05-29 11:44

比如这个月销项税10万,上月留底15万,这月进项又有14万,这要怎么去做

黄思敏 追问

2020-05-29 11:51

当月收到的进项发票还是要当月放账咯,不抵扣的发票可以放到待抵扣进项税中吗,这样可以吗

黄思敏 追问

2020-05-29 12:30

待抵扣的进项多了,会不会有影响

黄思敏 追问

2020-05-29 12:59

那就是控制好每个月的税负率就可以了

黄思敏 追问

2020-05-29 14:06

你好,再咨询下,高新企业还没有批下来,19年请第三方做了台账,2010.6才申请,19年税审报告就已经把高新研发费用做进去了,如果按照税审报告填报数据,会有什么影响

黄思敏 追问

2020-05-29 14:11

是的,汇算清缴已经把研发费用数据做进去了,如果不扣除研发费用,今年是要交纳企业所得税大概5万,据研发费用的做进去,倒至企业亏损近40万

黄思敏 追问

2020-05-29 14:14

税审那边说有发生就要反映出来

黄思敏 追问

2020-05-29 14:14

高新那边做台账的也说,要在税审报告里披露

黄思敏 追问

2020-05-29 14:17

如果我按税审报告的数据填汇算清缴报告,对于我个人会不会有什么影响

黄思敏 追问

2020-05-29 14:21

好的,谢谢,就是怕对于个人有问题

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