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黄思敏
于2020-05-29 11:41 发布 1173次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-05-29 11:41
你好,是增值税还是企业所得税的税负率?
邹老师 解答
2020-05-29 11:48
你好,增值税税负率是通过进项发票的认证来控制的 你可以根据你单位销项发票开具情况,单位控制的税负率来计算需要认证多少进项发票
2020-05-29 11:55
你好,当月收到的进项发票还是要当月放账,不抵扣的发票没有认证,通过待认证进项税额核算,今后认证了转到进项税额核算就是了
2020-05-29 12:59
你好,待抵扣的进项多了,这个是没有什么不好的影响的
2020-05-29 13:00
你好,税负率一般是一年控制在一个大概水平,每个月不要波动太大就是了
2020-05-29 14:07
你好,你是做2019你那汇算清缴的时候,把研发费用按高新技术企业规定做加计扣除了吗?
2020-05-29 14:13
你好,2019年还不是高新技术企业,那发生的研发费用就不能加计扣除的
2020-05-29 14:15
你好,问题是你单位2019年还不算高新技术企业啊
2020-05-29 14:19
你好,属于申报数据错误,这个对单位有影响,对个人来说没有什么实质影响
2020-05-29 14:27
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
黄思敏 追问
2020-05-29 11:42
增值税的税负率
2020-05-29 11:44
比如这个月销项税10万,上月留底15万,这月进项又有14万,这要怎么去做
2020-05-29 11:51
当月收到的进项发票还是要当月放账咯,不抵扣的发票可以放到待抵扣进项税中吗,这样可以吗
2020-05-29 12:30
待抵扣的进项多了,会不会有影响
那就是控制好每个月的税负率就可以了
2020-05-29 14:06
你好,再咨询下,高新企业还没有批下来,19年请第三方做了台账,2010.6才申请,19年税审报告就已经把高新研发费用做进去了,如果按照税审报告填报数据,会有什么影响
2020-05-29 14:11
是的,汇算清缴已经把研发费用数据做进去了,如果不扣除研发费用,今年是要交纳企业所得税大概5万,据研发费用的做进去,倒至企业亏损近40万
2020-05-29 14:14
税审那边说有发生就要反映出来
高新那边做台账的也说,要在税审报告里披露
2020-05-29 14:17
如果我按税审报告的数据填汇算清缴报告,对于我个人会不会有什么影响
2020-05-29 14:21
好的,谢谢,就是怕对于个人有问题
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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