老师您好,我想咨询一下,我在给客户做年审报告时,发现企业19年其他应付款期初余额是负数,和18年期末余额还不一致,18年期末余额是正数,从账上提现19年期初余额和期末余额还都是负数,我应该怎么做?重分类调整怎么调?有点懵了
孤独的金毛
于2020-05-30 08:29 发布 2160次浏览
- 送心意
阎老师
职称: 中级会计师
2020-05-30 08:48
先看一下资产科目期初是否和上年期末一致,如果不一致,说明可能是重分类的问题。把2018年其他应付款的辅助余额表调出来,按照客户分类,看看哪个客户余额是负数,则需要重分类到其他应收款。
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你好,其他应付款贷方余额 ,需要清零了,才可以注销的
2022-04-09 15:10:53
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你好,余额表里面其他应付款的方向是借方,这样是有问题的
2022-03-23 18:00:19
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学员你好,其他应付款,余额在借方代表对方欠你公司的款
2022-02-28 17:30:29
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你好,其他应付款余额过大,可能是单位频繁向个人借款导致的
是有账实不符吗?
2022-02-25 17:46:28
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对的,您理解的很正确
2022-01-27 15:17:41
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