送心意

阎老师

职称中级会计师

2020-05-31 11:57

1、(1)借:固定资产10 000,贷:营业外收入10 000
(2)借:银行存款234 000,贷:主营业务收入200 000、应交税费-增值税(销项)34 000
(3)借:主营业务收入10 000,贷:银行存款10 000
(4)借:主营业务成本80 000,贷:库存商品80 000
2、(1)借:现金702,贷:其他业务收入600、应交税费-增值税(销项)102
(2)借:其他业务成本200,贷原材料200
(3)借:营业外支出2 000,贷:银行存款2 000
(4)借:银行存款80 000,贷:应收账款80 000

阎老师 解答

2020-05-31 11:58

3、(1)借:应付职工薪酬50 000,贷:现金50 000
(2)借:生产成本30 000,、制造费用15 00、管理费用5 000,贷:应付职工薪酬50 000
(3)借:管理费用7 000,贷:应付职工薪酬7 000
(4)借:管理费用1 000,贷:现金1 000

K14601785486965 追问

2020-05-31 12:26

第18题,后面的管理费用的6700是哪里来的鸭

K14601785486965 追问

2020-05-31 12:27

18题的第6题

阎老师 解答

2020-05-31 12:28

您说的哪个6 700管理费用,我给您的回答里没有这个数字

K14601785486965 追问

2020-05-31 12:50

书上的,后续的题目

K14601785486965 追问

2020-05-31 12:50

我不明白,就想问问

阎老师 解答

2020-05-31 12:56

这是另外一个问题了,计提的折旧费

K14601785486965 追问

2020-05-31 22:34

第三题第三个借贷是不是写反了?

K14601785486965 追问

2020-05-31 22:35

还有,有生产成本制造费用管理费用三个,为什么老师全算到管理费用里面呢?

阎老师 解答

2020-05-31 22:36

(3)计提福利费的时候,借:管理费用-福利费7 000,贷:应付职工薪酬-福利费7 000,没有反

阎老师 解答

2020-06-01 07:05

抱歉,是我没考虑周全,应该是,借:生产成本4 200、制造费用2 100、管理费用700,贷:应付职工薪酬7 000

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