老师,供应商的电子发票开错,怎样处理呢? 问
让对方红冲,重新开具 答
老师,9月给客户开票时入户门485平方*240元含税单 问
同学你好,开具红字发票后,根据发票金额做负数分录,也就是之前开具正数发票时做的正数分录,现在再做一个负数的, 答
老师,我们是4S店的,保险理赔公司(北京钱袋宝支付技 问
你好,可以开普通发票,对方企业他不要求单位名字吗 答
服务合同,提供一年的服务,按月结算,需要提交审批流 问
你好,提供完服务,不管收没收钱,开没开发票,都应该确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。 后期收到钱开了发票,红冲之前的再做发票的。借,应收账款负数, 贷,主营业务收入负数 应交税费负数, 借,银行存款, 贷,主营业务收入 应交税费 答
请教老师,购买农户或者农业合作社的初级农产品,是 问
你好,直接销售的话确实是可以免税。也就不用抵扣了。 答
确认收入时,借:银行存款贷 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 请问确认免税时,会计分录是怎样的?借:应交税费-应交增值税-销项税额,还是借:应交税费-应交增值税-减免税额
答: 您好 请问是小规模纳税人么
建筑业 ~*确认收入 和 *确认增值税的时点,怎么判定啊?1收到甲方的结算单借:应收账款~甲方贷:主营业务收入~工程应交税费~应交增值税~待转销项税额2开发票借:应交税费~应交增值税~待转销项税额贷:应交税费~应交增值税~销项税额这样可以吗?
答: 您好,如果按照完工百分比进行核算的 是可以 的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
增值税销项税,确认收入的时候做应交税费-应交增值税(销项税),还是在收入入账的时候做应交税费-应交增值税(销项税)不开票的跨境的
答: 你好!在确认收入的时候做那个分录