送心意

小妍老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-06-01 10:32

您好!月末账上要银行存款余额要和对账单一致,如果发票跨月收到,需要挂账应收应付,如果不跨月,等发票收到了一起做就可以了。

哭泣的电灯胆 追问

2020-06-01 10:35

如果这样做的话,是不是到时候查账不好查?我们供应商的发票有时候当月有时候过几个月开,不好查一段时间类到底用了供应商多少原材料

小妍老师 解答

2020-06-01 10:39

嗯嗯 ,做账的原则还是最好按照刚才给您解答的来操作,其他的业务必要的话可以单独做表方便查询。

哭泣的电灯胆 追问

2020-06-01 10:40

好的,谢谢

小妍老师 解答

2020-06-01 10:41

不客气,满意请五星好评哦!

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