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哭泣的电灯胆
于2020-06-01 10:31 发布 2832次浏览
小妍老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-06-01 10:32
您好!月末账上要银行存款余额要和对账单一致,如果发票跨月收到,需要挂账应收应付,如果不跨月,等发票收到了一起做就可以了。
哭泣的电灯胆 追问
2020-06-01 10:35
如果这样做的话,是不是到时候查账不好查?我们供应商的发票有时候当月有时候过几个月开,不好查一段时间类到底用了供应商多少原材料
小妍老师 解答
2020-06-01 10:39
嗯嗯 ,做账的原则还是最好按照刚才给您解答的来操作,其他的业务必要的话可以单独做表方便查询。
2020-06-01 10:40
好的,谢谢
2020-06-01 10:41
不客气,满意请五星好评哦!
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小妍老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
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2020-06-01 10:35
小妍老师 解答
2020-06-01 10:39
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2020-06-01 10:40
小妍老师 解答
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