送心意

朴老师

职称会计师

2020-06-01 13:33

你上个月暂估的先红冲了,原分录负数红冲,然后再按照发票做账
借原材料
借进项
贷银行存款

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你上个月暂估的先红冲了,原分录负数红冲,然后再按照发票做账 借原材料 借进项 贷银行存款
2020-06-01 13:33:35
都是放入应交税金-待抵扣进项税里面的
2018-08-03 09:09:27
您好 如果收到的进项大于销项税额 进入应交税费-待抵扣进项税 在资产负债表填写的时候应交税费栏次是负数 有的单位不允许资产负债表出现负数 所以做到其他应收款-待抵扣进项税科目 等认证抵扣的时候再转入
2019-07-25 16:06:37
您好!应计入应交税费-待认证进项税额科目。
2019-11-07 14:13:54
分开按下面这个结转就可以
2019-01-16 15:56:16
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