送心意

朴老师

职称会计师

2020-06-01 14:21

你好,你是说用友T3的吗

寂寞的楼房 追问

2020-06-01 14:23

是的,还有一个问题,一个供应商,期初应付账款是负数,一月又支付了货款,没有回来发票,那一月的货款如何在进销存里面做呢

寂寞的楼房 追问

2020-06-01 14:23

是的,还有一个问题,一个供应商,期初应付账款是负数,一月又支付了货款,没有回来发票,那一月的货款如何在进销存里面做呢

寂寞的楼房 追问

2020-06-01 14:23

是的,还有一个问题,一个供应商,期初应付账款是负数,一月又支付了货款,没有回来发票,那一月的货款如何在进销存里面做呢

寂寞的楼房 追问

2020-06-01 14:23

是的,还有一个问题,一个供应商,期初应付账款是负数,一月又支付了货款,没有回来发票,那一月的货款如何在进销存里面做呢

寂寞的楼房 追问

2020-06-01 14:23

是的,还有一个问题,一个供应商,期初应付账款是负数,一月又支付了货款,没有回来发票,那一月的货款如何在进销存里面做呢

寂寞的楼房 追问

2020-06-01 14:23

是的,还有一个问题,一个供应商,期初应付账款是负数,一月又支付了货款,没有回来发票,那一月的货款如何在进销存里面做呢

朴老师 解答

2020-06-01 14:42

提前支付货款,可以先填付款单保存后点击预付,生成预付账款

寂寞的楼房 追问

2020-06-01 14:43

生成预付账款后,发票回来入库后,还是得用预付冲应付对吧

寂寞的楼房 追问

2020-06-01 14:43

生成预付账款后,发票回来入库后,还是得用预付冲应付对吧

寂寞的楼房 追问

2020-06-01 14:43

生成预付账款后,发票回来入库后,还是得用预付冲应付对吧

寂寞的楼房 追问

2020-06-01 14:43

生成预付账款后,发票回来入库后,还是得用预付冲应付对吧

寂寞的楼房 追问

2020-06-01 14:43

生成预付账款后,发票回来入库后,还是得用预付冲应付对吧

寂寞的楼房 追问

2020-06-01 14:43

生成预付账款后,发票回来入库后,还是得用预付冲应付对吧

朴老师 解答

2020-06-01 14:45

是的,还得用预付对冲

寂寞的楼房 追问

2020-06-01 14:46

老师,那期初总账里面,还是要把应付账款负数金额填在预付账款科目下面吗

朴老师 解答

2020-06-01 14:47

你用一个往来科目就行

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