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自我
于2020-06-01 14:44 发布 2374次浏览
玲老师
职称: 会计师
2020-06-01 14:46
你好 购买方是用发票联做账 抵扣联单独保存
自我 追问
2020-06-01 14:47
这个明白,我是想问发票联和抵扣联不在同一个月做可以不,应该怎么账务处理
玲老师 解答
2020-06-01 14:54
不理解你问题啥意思 ,是想晚认证是吗 ?可以的
2020-06-01 14:55
比如我做成本,后期才认证
2020-06-01 15:09
没认证的记应交税费,待认证进项税额这个科目
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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