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静若繁花
于2020-06-01 16:29 发布 12872次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-06-01 16:32
您好1、这个不是合并,而是应该说由于这两个科目涉及重分类,可以只使用一个科目去核算。2、可以使用一个科目核算,也可以单独使用两个科目分别取核算。
静若繁花 追问
2020-06-01 16:41
那应付和预付同样可以这样核算吧!应付账款是贷方,预付就用借方表示
张艳老师 解答
2020-06-01 16:43
那应付和预付同样可以这样核算吧!应付账款是贷方,预付就用借方表示--是的,是这样理解的。
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将应收账款余额在贷方,借方余余额-300调整为预收,借:应收款300 贷:预收账款300,请问这个是正确的吗
答: 是的
老师,预收账款怎么转到应收账款
答: 这个具体是什么业务?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
应收账款贷方和预收账款贷方加一起是不
答: 你好,是这样子算的。
之前银行收到一笔款5万。是没有开票的。挂了预收账款5万。现在要开票10万出去了。请问是把之前的预收账款5万冲现在的应收账款10万吗?
讨论
老师,应收账款的借方相当于预收账款的哪一方?
请问老师应收账款的负数重分类到预收账款,这种情况需要调账吗?
预收账款和应收账款之间怎么调账
同一个公司,我设置得有应收账款和预收账款,现在应收的借方和预收得贷方金额一直怎么冲减
张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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静若繁花 追问
2020-06-01 16:41
张艳老师 解答
2020-06-01 16:43