送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-06-02 08:50

你好,借;在建工程,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目

原来的我 追问

2020-06-02 08:59

老师我们没固定资产,只是赚中间差的,

邹老师 解答

2020-06-02 09:02

你好,只是赚中间差的,那账务处理就是
借;主营业务成本,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目

原来的我 追问

2020-06-02 09:04

那制造费用要不要做,直接转到主营业务成本吗?

邹老师 解答

2020-06-02 09:08

你好,不需要通过制造费用 核算,直接计入主营业务成本就是了

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