我们最近有个项目就是开的发票和实际入库材料不一样,然后他们有些货多有些货少,缺货的后续不发货了,多的货主管要我做进主营业务成本作为赠品。那少的怎么做分录
珈羽
于2020-06-02 09:52 发布 515次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-06-02 09:55
那你要视同销售确认收入的哦
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好,如果你们是服务行业的可以的。
2021-12-15 11:31:08
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你好,不是这样的,借本年利润,贷:主营业务成本
2019-01-05 23:25:36
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您好,一般情况下,借:劳务成本,8000,贷;现金或者银行存款等科目,8000,结转成本,借;主营业务成本,4000,贷:劳务成本,4000。
2019-08-26 22:40:48
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借预提费用贷银行存款
发票到了借主营业务成本负数,贷应付账款负数,借主营业务成本贷应付账款。
2020-03-24 09:22:56
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不是的,你们的油钱是预付账款
,等到10月份再进行
借:预付账款
贷:银行存款
2019-10-11 19:30:18
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珈羽 追问
2020-06-02 11:22
朴老师 解答
2020-06-02 11:29