老师,工程结算金额为500万,暂未开票。1、我可以借:应收账款 500 贷:工程结算 500 ,这样可以吗? 2、每次对方要求支付多少款我们开多少对应的发票,比如这次开票200万,开票时借:工程结算200 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 3、收到款时:借:银行存款 200 贷 :应收账款 200,这样处理可以吗?
喜哈哈
于2020-06-02 10:05 发布 1310次浏览
- 送心意
小妍老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-06-02 10:36
您好!这样处理可以的。
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反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
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如果是免税的业务,直接做
借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34
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借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
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肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
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你好
是不是还开了正数发票
2021-02-27 18:26:30
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