送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-02 11:35

你这个做借库存商品 1000 贷其他应付款1000 挂着吧

LL 追问

2020-06-02 11:37

但是公司注销科目不是不能有余额吗

LL 追问

2020-06-02 11:39

之前科目余额表上库存现金有两万余额,其他应付款100,未分配利润19000,调整了之后所有科目余额零,我现在是要按照调整之前的吗

LL 追问

2020-06-02 11:40

未分配利润19900

maize老师 解答

2020-06-02 11:46

但是你这个不是提交不了吗,那就按之前的先挂着,你们税局设置不能为0 你不提交那还逾期申报了

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相关问题讨论
可以的,你能方便发个科目余额表和资产负债表的吗?我给你核对下
2019-06-03 09:34:47
你好。你们结转本年利润来吗
2019-01-14 11:38:30
你好,你这个公式是正确的
2018-04-23 13:19:21
你好,应当按明细科目余额分析计算填写才是的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2020-02-08 19:22:05
是的
2017-05-04 11:30:52
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