- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-06-02 13:42
您好,6月份还没有收到的话,就什么都不做。等实际收到发票后,再先红冲暂估分录,然后再重新编制入库分录。
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您好,当时啥也没做吗还是
2023-01-11 23:17:08
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你好,可以补入帐
借;以前年度损益调整,贷;银行存款等科目
2020-07-21 14:58:58
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你好
费用的发票的吗
2020-07-02 09:51:53
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你好,同学。
这是正常的。
你是按8000确认收入,6000确认成本。
2000的折扣作为销售折让或财务费用
2020-06-04 15:50:21
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你好 可以补做账 但是没发票 补做 借以前年度损益调整 贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
2020-04-21 09:21:50
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