送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-06-02 13:42

您好,6月份还没有收到的话,就什么都不做。等实际收到发票后,再先红冲暂估分录,然后再重新编制入库分录。

小位 追问

2020-06-02 13:49

老师,5月份暂估的金额和发票金额不一致时,6月结转成本时要怎么调整?

张艳老师 解答

2020-06-02 13:52

您公司采用什么存货发出计价方法?是月末一次加权平均法吗?还是?

小位 追问

2020-06-02 13:57

存货发出计价法

张艳老师 解答

2020-06-02 14:00

是的,如果您公司采用月末一次加权平均法计算存货发出计价的话,产生的金额不一致,是不用去管的【因为暂估金额和实际发票金额不会产生特别大金额的差异,二是由于采用月末一次加权平均法计算,最终会使成本结转的数字归于真实数字】

小位 追问

2020-06-02 14:49

谢谢老师,月末一次加权平均法,是每种产品都要计算的吗

张艳老师 解答

2020-06-02 14:51

是的,是这样理解的。单个品种计算各自的月末一次加权成本。

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相关问题讨论
您好,当时啥也没做吗还是
2023-01-11 23:17:08
你好,可以补入帐 借;以前年度损益调整,贷;银行存款等科目
2020-07-21 14:58:58
你好 费用的发票的吗
2020-07-02 09:51:53
你好,同学。 这是正常的。 你是按8000确认收入,6000确认成本。 2000的折扣作为销售折让或财务费用
2020-06-04 15:50:21
你好 可以补做账 但是没发票 补做 借以前年度损益调整 贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
2020-04-21 09:21:50
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